1.从事内部审计、内控、风险、合规管理等岗位工作;
2.开展公司的常规审计、内控检查工作,编写审计报告、分析报告、专项工作报告等;
3.对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行的检查和评价;
4.拟定部门审计工作规划、制定或修订公司内部审计的各项规章制度、规范和流程;
5.完成部门各类工作总结、报告或其他文字工作;
6.完成部门负责人交办的日常综合性事务工作;
7.扎实掌握财务及会计准则、审计理论等专业知识,具备策划及实施内部审计、内控、合规管理等监督管理工作能力;
8.具有较强的数据处理、信息处理能力,能够独立撰写分析及工作报告。
具有3年以上工作经验,具有审计、内控、风险管理、合规管理、工程造价等相关工作经验,有会计师事务所、律所、造价咨询公司等相关工作经历优先。



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