1.协助部门建立健全公司内审工作管理规章制度和办法;
2.开展公司经济责任审计、工程竣工财务决算审计及其他专项审计;
3.对公司内部控制整体运行情况进行年度评价;
4.对公司固定资产投资和股权投资项目进行投资后评价;
5.监督整改落实情况;
6.负责对接集团审计部的具体工作;
7.配合公司党委或纪检部门进行党委巡察、纪检事项的调查审计等工作;
8.完成部门领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.学历学位:***大学本科及以上;
2.工作经验:具有2年及以上会计师事务所从业或国有企业审计、财务会计、内控等相关工作经历,熟悉财务、审计等知识,了解掌握国家财务法律法规及有关政策;
3.年龄:原则上30岁及以下;
4.品行端正,廉洁自律,具有强烈的事业心和责任感,工作积极主动,良好的组织协调能力、沟通表达能力、独立思考能力、分析判断能力及学习能力,中共党员优先;
5.具有审计、会计、经济等中级以上专业资格证书,国际注册内部审计师(CIA),注册会计师(CPA)者优先;
6.具有良好的心理素质、能够正常履行职责的身体素质,能够适应定期或不定期全国出差驻场工作。



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交通·运输·物流
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500-999人
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国有企业
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丰台区南四环西路188号六区18号楼
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