职位描述
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岗位职责: 1. 参与制定集团公司年度审计计划及方案。 2. 对所属公司实施审计工作:负责审查被审计单位内部控制各环节的健全性与合规性,对公司的财务管理工作、财务收支、预算资金使用情况、信息披露的真实有效性和执行国家财经法规及公司财务规章制度情况进行评价。 3. 对所属公司管理人员的经济责任进行审计。 4. 草拟审计报告,提出审计建议,开展后续审计工作,监督审计意见的执行,追踪整改措施的落实情况。 5. 协助上级领导对公司重大经济决策涉及的相关风险进行评估,提出专业意见,为所属公司、部门提供审计方面的咨询服务。 6. 上级领导交办的其他工作。 任职要求: 1. 统招硕士及以上学历,会计、审计相关专业; 2. 具有2-5年财务、内部审计或会计师事务所相关工作经验; 3. 具备扎实的专业基础,良好的语言表达能力、沟通能力。
工作地点
地址:北京北京


职位发布者
HR
中国泛海控股集团有限公司

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房地产开发·建筑与工程
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1000人以上
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私营·民营企业
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东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层
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