职位描述
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职位描述:
岗位职责:
1、搭建公司总部及对下属公司的风险控制和内部审计架构体系,制定风控和内审的制度流程。
2、对公司各项管理类、业务类的内部控制制度流程规定,在制度流程下发之前进行复核、协调相关部门实际运行过程中薄弱环节及漏洞的修订、对制度流程执行情况进行审计。
3、协助对公司拟投资的项目进行事前尽调审计、重大投资项目的重大经营管理情况进行风险监控,及时发现风险并采取预警措施。
4、组织对公司总部及下属公司各方面经营管理情况进行定期的、全面的常规审计,资金及资产安全进行风险监控。
5、根据公司在特定管理方面、内控流程、业务项目等存在的普遍或特殊问题,以及根据公司管理层的要求,对特定项目进行专项的审计,对公司的被投资项目进行专项审计。
6、完成领导交办的其他任务。
任职资格要求:
1、财务、会计、审计相关专业,本科以上学历,具有中级以上审计师或注册会计师资格。
2、六年以上大型集团公司财务、审计工作经验或会计师事务所审计工作经验。
3、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
4、了解审计领域的发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法,谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
5、具有良好的沟通协调能力、监控能力、规范导向能力。
岗位职责:
1、搭建公司总部及对下属公司的风险控制和内部审计架构体系,制定风控和内审的制度流程。
2、对公司各项管理类、业务类的内部控制制度流程规定,在制度流程下发之前进行复核、协调相关部门实际运行过程中薄弱环节及漏洞的修订、对制度流程执行情况进行审计。
3、协助对公司拟投资的项目进行事前尽调审计、重大投资项目的重大经营管理情况进行风险监控,及时发现风险并采取预警措施。
4、组织对公司总部及下属公司各方面经营管理情况进行定期的、全面的常规审计,资金及资产安全进行风险监控。
5、根据公司在特定管理方面、内控流程、业务项目等存在的普遍或特殊问题,以及根据公司管理层的要求,对特定项目进行专项的审计,对公司的被投资项目进行专项审计。
6、完成领导交办的其他任务。
任职资格要求:
1、财务、会计、审计相关专业,本科以上学历,具有中级以上审计师或注册会计师资格。
2、六年以上大型集团公司财务、审计工作经验或会计师事务所审计工作经验。
3、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
4、了解审计领域的发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法,谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
5、具有良好的沟通协调能力、监控能力、规范导向能力。
工作地点
地址:北京海淀区北京


职位发布者
HR
北京北大青鸟新能源科技有限公司

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其他
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1000人以上
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公司性质未知
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北京大学东门北大青鸟楼a座408室